内部审计处
欢迎来到 bwin必赢内部审计办公室的主页. 我们的使命是提供德州州立大学系统(TSUS)的董事会, 财政大臣, 系统办公室, 与机构管理具有独立性, 关于风险管理的客观评价, 内部控制, 以及治理过程. 本处协助各级管理人员实现各项目标和目标, 识别和应对风险, 持续改进流程和操作, 确保遵守适用的法律法规.
我们是奥斯汀内部审计系统办公室的一个单位, 德州, 哪个部门直接向财务汇报 & 审计署审计委员会 TSUS董事会.
的 TSUS规章制度 描述审计职能部门的职责,包括:
- 制定基于风险的年度审计计划
- 执行审计
- 向董事会报告公开的审计问题
- 调查
- 与外部审计实体保持联系
专业标准
本处的工作受以下规管:
- 国际专业实践框架(IPPF),由内部核数师学会(IIA)公布
- 政府审计准则,由美国公布.S. 政府问责局
- 德州政府法典, 第2102节
- TSUS规章制度